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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO ( Total R$ 68.702,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 03/02/2026 ( Total R$ 2.140,40 ) |
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0000069/2026
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0000077/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | R$ 2.140,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.140,40 Total R$ 2.140,40 |
| | | Data: 04/12/2025 ( Total R$ 2.140,40 ) |
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0000978/2025
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0001118/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.140,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.140,40 Total R$ 2.140,40 |
| | | Data: 04/11/2025 ( Total R$ 2.140,40 ) |
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0000877/2025
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0001007/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.140,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.140,40 Total R$ 2.140,40 |
| | | Data: 06/10/2025 ( Total R$ 2.140,40 ) |
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0000794/2025
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0000908/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.140,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.140,40 Total R$ 2.140,40 |
| | | Data: 04/09/2025 ( Total R$ 2.140,40 ) |
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0000708/2025
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0000804/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.140,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.140,40 Total R$ 2.140,40 |
| | | Data: 08/08/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000623/2025
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0000706/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 01/07/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000492/2025
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0000572/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 16/06/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000442/2025
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0000502/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000315/2025
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0000361/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.007 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 08/04/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) (Continua na próxima página) |