| |
|
Detalhes
| 06/02/2026 | | 0000006/2026 | 0000087/2026 | 0000101/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FERIAS DA SERVIDORA CONCEICAO A. A. BARBOSA. | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 1.725,90 | R$ 1.661,18 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado |
|
Detalhes
| 06/02/2026 | | 0000013/2026 | 0000083/2026 | 0000103/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 686.000,00 | R$ 29.556,04 | R$ 537,38 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 06/02/2026 | | 0000013/2026 | 0000083/2026 | 0000102/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 686.000,00 | R$ 29.556,04 | R$ 28.897,75 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | 0000001/2025 | 0000017/2026 | 0000076/2026 | 0000100/2026 | LIQUIDACAO DE Contratacao de empresa para fornecimento e entrega de paes, para a Camara Municipal de Brumadinho no exercicio de 2025, conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento. | PADARIA E LANCHONETE IC LTDA | 44.335.815/0001-05 | R$ 31.585,91 | R$ 1.805,78 | R$ 1.805,78 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000004/2026 | 0000086/2026 | 0000092/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DOS SERVIDORES MARCOS PAULO C. GONCALVES E EDGAR RIBEIRO DE PAULA. | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 392.000,00 | R$ 13.333,19 | R$ 12.338,39 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000003/2026 | 0000085/2026 | 0000093/2026 | ORDEM DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DO SERVIDOR GABRIEL W. P. DE OLIVEIRA . | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 5.800.000,00 | R$ 3.451,80 | R$ 3.320,79 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000008/2026 | 0000082/2026 | 0000096/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 1.428.000,00 | R$ 9.021,75 | R$ 1.961,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000008/2026 | 0000082/2026 | 0000095/2026 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 1.428.000,00 | R$ 9.021,75 | R$ 6.972,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000015/2026 | 0000081/2026 | 0000094/2026 | Empenho ref. a restituicoes e indenizacoes de plano de saude/ despesas medicas do VEREADOR ADRIANO GUSTAVO F. DINIZ, conf. requerimento. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
|
Detalhes
| 05/02/2026 | | 0000015/2026 | 0000080/2026 | 0000088/2026 | Empenho ref. a restituicoes e indenizacoes de plano de saude/ despesas medicas do VEREADOR DANIEL DOS REIS.Conf. requerimento . | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |