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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000287/2025 | 0000324/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do vereador CIVONEY TAVARES, conf. requerimento n 05/25. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 826,59 | R$ 826,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000286/2025 | 0000325/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VEREADOR ADRIANO GUSTAVO FERREIRA DINIZ, conf. requerimento. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 2.908,00 | R$ 2.908,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000285/2025 | 0000323/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VereadorITAMAR FRANCO CAETANO, conf. requerimento n 51/2025. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 100.000,00 | R$ 924,25 | R$ 924,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000038/2025 | 0000283/2025 | 0000326/2025 | EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA DEMANDA DA CMB. | CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 17.155.730/0001-64 | R$ 60.000,00 | R$ 179,97 | R$ 179,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | 0000007/2023 | 0000058/2025 | 0000282/2025 | 0000327/2025 | Liquidacao de contratacao de servicos de seguranca especializada para CMB. | SUPER FORTE MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA | 45.692.903/0001-19 | R$ 207.938,88 | R$ 34.656,48 | R$ 32.923,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000068/2025 | 0000281/2025 | 0000328/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DESCONTADO DA SERVIDORA ESTELA RODRIGUES MOREIRA NA FOLHA DE ABRIL. | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 300.000,00 | R$ 319,71 | R$ 319,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/04/2025 | | | | 0000304/2025 | PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 18.363.929/0001-40 | | | R$ 621,27 | | |
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Detalhes
| 25/04/2025 | | | | 0000305/2025 | PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE ITAUNA -SIOOB CREDIUNIA | 64.237.530/0001-30 | | | R$ 2.458,30 | | |
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Detalhes
| 25/04/2025 | | | | 0000307/2025 | PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MAXIONE MOREIRA ALVESREF. AO MES DE ABRIL/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | | | R$ 607,20 | | |
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Detalhes
| 25/04/2025 | | | | 0000306/2025 | PAGAMENTO CONSIGNADO DESCONTADO DOS VEREADORES MAXIMILIANO FRANKLIN M FIGUEIREDO E DANIEL DOS REIS, DOS SERVIDORES MARIO ANTONIO DE ANDRADE AMABIS, LUIS RICARDO DO AMARAL E MAXIONE MOREIRA ALVES.EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | | | R$ 7.728,15 | | |