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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000287/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do vereador CIVONEY TAVARES, conf. requerimento n 05/25. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 826,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000286/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VEREADOR ADRIANO GUSTAVO FERREIRA DINIZ, conf. requerimento. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 2.908,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/04/2025 | | 0000008/2025 | 0000285/2025 | Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VereadorITAMAR FRANCO CAETANO, conf. requerimento n 51/2025. | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 924,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/04/2025 | 0000007/2023 | 0000058/2025 | 0000282/2025 | Liquidacao de contratacao de servicos de seguranca especializada para CMB. | SUPER FORTE MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA | 45.692.903/0001-19 | R$ 34.656,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/04/2025 | | 0000068/2025 | 0000281/2025 | LIQUIDACAO REF. A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DESCONTADO DA SERVIDORA ESTELA RODRIGUES MOREIRA NA FOLHA DE ABRIL. | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 319,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | | 0000078/2025 | 0000278/2025 | LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 50.581,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | | 0000077/2025 | 0000277/2025 | LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | VEREADORES MUNICIPAIS | 02.448.404/0001-78 | R$ 10.432,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | | 0000076/2025 | 0000276/2025 | LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 21.052,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | | 0000075/2025 | 0000275/2025 | LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 31.715,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | | 0000074/2025 | 0000274/2025 | LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO | 02.448.404/0001-78 | R$ 2.824,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |