Atualizado em: 28/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
28/04/2025 0000008/20250000287/2025Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do vereador CIVONEY TAVARES, conf. requerimento n 05/25.VEREADORES MUNICIPAIS02.448.404/0001-78R$ 826,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/04/2025 0000008/20250000286/2025Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VEREADOR ADRIANO GUSTAVO FERREIRA DINIZ, conf. requerimento.VEREADORES MUNICIPAIS02.448.404/0001-78R$ 2.908,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/04/2025 0000008/20250000285/2025Empenho referente a restituicoes e indenizacoes de plano de saude / despesas medicas do VereadorITAMAR FRANCO CAETANO, conf. requerimento n 51/2025.VEREADORES MUNICIPAIS02.448.404/0001-78R$ 924,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/04/20250000007/20230000058/20250000282/2025Liquidacao de contratacao de servicos de seguranca especializada para CMB.SUPER FORTE MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA45.692.903/0001-19R$ 34.656,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/04/2025 0000068/20250000281/2025LIQUIDACAO REF. A PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DESCONTADO DA SERVIDORA ESTELA RODRIGUES MOREIRA NA FOLHA DE ABRIL.SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO02.448.404/0001-78R$ 319,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/04/2025 0000078/20250000278/2025LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO02.448.404/0001-78R$ 50.581,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/04/2025 0000077/20250000277/2025LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024VEREADORES MUNICIPAIS02.448.404/0001-78R$ 10.432,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/04/2025 0000076/20250000276/2025LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO02.448.404/0001-78R$ 21.052,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/04/2025 0000075/20250000275/2025LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO02.448.404/0001-78R$ 31.715,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/04/2025 0000074/20250000274/2025LIQUIDACAO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE BRUMADINHO02.448.404/0001-78R$ 2.824,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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